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[单选]

为达到最佳的管理人内部控制效果,内部控制与股权投资基金管理人的管理规模和员工人数等方面相匹配,契合自身实际情况,体现了其()。

A、执行有效性原则

B、全面性原则

C、适应性原则

D、成本效益原则

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第1题
某股权投资基金管理人及时识别、分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,并合理确定风险应对策略,此行为体现了内部控制要素是()。

A、内部环境

B、控制活动

C、风险评估

D、内部监控

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第2题
基金管理人做好内部控制,整体而言可保障()财产的安全、完整。

A、股权投资基金

B、控制人

C、管理人

D、托管人

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第3题
在股权投资基金管理人内部控制原则中,基金财产管理人固有财产与其他财产应分离体现了()原则。

A、内部监控

B、独立性原则

C、相互制约

D、收益性原则

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第4题
根据《私募投资基金管理人内部控制指引》私募基金管理人应具备至少2名()。

A、负责合规风控的高级管理人员

B、负责内部控制的高级管理人员

C、负责信息披露的高级管理人员

D、高级管理人员

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第5题
“一个事件或环境带来不利后果的可能性”,阐明了风险管理和内部控制的关系是()。

A、内部控制包含风险管理

B、风险管理包括内部控制

C、内部控制与风险管理是一对既互相联系又互相差别的概念

D、内部控制与风险管理没有关系

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第6题
()是决定公司内部控制运行方式,方向的关键,也是认识内部控制基本理论的出发点。

A、内部控制原则

B、内部控制理念

C、内部控制环境

D、内部控制目标

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第7题
()是决定公司内部控制运行方式和方向的关健,也是认识内部控制基本理论的出发点。

A、内部控制原则

B、内部控制理念

C、内部控制环境

D、内部控制目标

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第8题
与风险管理中采用的其他方法和手段不同,内部控制更侧重于银行内部各层级、各部门和人员之间,合理构建相互联系和相互制约关系,以达到控制风险的目的。()
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第9题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()。

A、被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

B、内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

C、内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价

D、内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关

E、审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段

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第10题
基金管理人内部控制的原则不包括()。

A、有效性原则

B、相互依赖原则

C、成本效应原则

D、健全性原则

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第11题
影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点的是:

A、对被审计单位内部控制情况的调查

B、与被审计单位的合作情况

C、被审计单位内部控制初步评价结果

D、对被审计单位内部控制的了解程度

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