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总经理和业务负责人均需要亲自参与或至少了解业务台账体系搭建、应收账款管理流程和应收管理制度建设()

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第1题
总经理和业务负责人均需要亲自参与或至少了解业务台账体系搭建、应收账款管理流程和应收管理制度建设()

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第2题
业务产生的应收款项叫应收账款,总经理和业务负责人,均应亲自参与应收账款管理()

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第3题
业务台账是业务人员或客服、财务的工作,业务负责人和总经理不需要了解()

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第4题
关于涉税罄证业务的实施,下列说法正确的有()。
A.税务师事务所可以为执行涉税鉴证业务的税务师配备助理人员,从事辅助性工作,税务师应当指导和监督助理人员的上作,并对其工作成果负责
B.税务师在执行涉税鉴证业务过程中,对超出其业务能力的复杂、疑难或其他特殊技术问题,可以根据业务需要,请求本机构内部或外部相关领域的专家协助工作,或者向相关专家咨询,税务师应当以适当形式参与专家的T作,并对专家的工作成果负责
C.鉴证人对其鉴证行为合法性的证明责任,不能替代或减轻涉税鉴证业务委托人或被鉴证人应当承担的会计责任、纳税申报责任以及其他法律责任
D.税务师执行涉税鉴证业务,应当编制涉税鉴证业务工作底稿,保证底稿记录的完整性、真实性和逻辑性。涉税鉴址业务工作底稿只能采用纸质形式
E.涉税鉴证业务工作底稿属于税务师事务所的业务档案,应当至少保存10年,但法律、行政法规另有规定的除外
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第5题
在下列情形中,符合基金管理人内部控制机制含义或内容的描述是()。

A、公司要求所有员工签订自律保证书,出现风险事件由个人承担,与公司无关

B、公司设立了独立的监察稽核专员负责全公司的内部控制

C、公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制

D、公司要求各个部门主管对其主管业务的风险负全部责任

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第6题
以下哪种情形可以免除相关人员责任:()。

A、个人贷款出现风险后,经有关工作流程,无确切证据证明相关责任人未按标准化流程完成相关操作或未勤勉尽职

B、贷款本金已结清,仅存在少量欠息,但经认定相关岗位人员存在违规违纪行为

C、对于交接贷款,移交前贷款风险未暴露,接收人在不超过3个月内发现风险并采取措施减少了损失

D、参与集体决策的人员明确提出不同意见(有合法依据),经事实证明该意见正确,且该项决策与贷款业务风险存在直接关系

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第7题
A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人,A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价:
(1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单,请购单统一由采购部门主管W签字批准。
(2)甲公司各部门使用的请购单未连续编号,请购单由部门经理批准,超过一定金额还需总经理批准。
(3)验收部门检查了原材料有无损坏后,比较所收商品与订购单上的要求是否相符,如商品的品名、摘要、数量、到货时间等,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。
(4)应付凭单部门核对验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。
(5)付款后,会计主管L需独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额是否相一致,以及与付款支票汇总记录的一致性。
要求:结合以上(1)至(5),分别指出各项控制是否有缺陷。如果有缺陷,简要说明理由和改进建议。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第8题
单次业务招待费超过1000元,审批至总经理予以报销()

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第9题
公司给电信客户送礼品,可列“客户服务费”,也可列“业务招待费”,但前者须签批至同级总经理,后者不用审批至同级总经理()

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第10题
某服饰店在A市拥有多家分店,由所有者张某一人负责管理。每家分店的数名店员都由他亲自招聘录用,并按照他的要求处理日常店务。该服饰店采取的组织结构是()。

A、矩阵制组织结构

B、M型企业组织结构

C、战略业务单位组织结构

D、创业型组织结构

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第11题
精装单位进场前应由项目部组织合同交底,分(子)公司总经理亲自交底()

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