题目内容 (请给出正确答案)
[单选]

采购部门收至CAR单1个工作日内反馈供应商,并要求供应商严重个工作日内回复,主要个工作日内回复()

A、1;3

B、3;5

C、3;7

D、5

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第1题
按首问负责制规定,接到咨询、投诉处理单的部门,应在1~5个工作日内将处理结果反馈到首问负责部门,同时答复用户。()

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第2题
例行测试报告和巡检报告应在测试和巡检完成后()个工作日内反馈至前端市场部门。
A、3
B、5
C、 6
D、 7

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第3题
证实已记录应付账款存在的是:

A、抽取购货合同、购货发票和入库单等凭证,追查至应付账款明细账

B、检查采购文件以确定是否使用预先编号的采购单

C、从应付账款明细账追查至购货合同、购货发票和入库单等凭证

D、向供应商函证零余额的应付账款

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第4题
A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人,A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价:
(1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单,请购单统一由采购部门主管W签字批准。
(2)甲公司各部门使用的请购单未连续编号,请购单由部门经理批准,超过一定金额还需总经理批准。
(3)验收部门检查了原材料有无损坏后,比较所收商品与订购单上的要求是否相符,如商品的品名、摘要、数量、到货时间等,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。
(4)应付凭单部门核对验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。
(5)付款后,会计主管L需独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额是否相一致,以及与付款支票汇总记录的一致性。
要求:结合以上(1)至(5),分别指出各项控制是否有缺陷。如果有缺陷,简要说明理由和改进建议。

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第5题
办税服务厅收到核准结果的反馈后,1个工作日内通知纳税人领取《税务事项通知书》()

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第6题
线下受理的业务,营业厅或政务服务大厅受理人员1个工作日内录入系统生成工单()

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第7题
材料采购,应根据施工生产的需要和市场反馈的信息,对下列事项作出决策()。

A、采购材料的品种、规格、质量和计划期的采购总量

B、选择供应渠道和供应单位,确定采购的形式和方法

C、决定采购批量

D、确定采购时间和进货时间

E、确定材料采购管理的因素

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第8题
相关部门及物业服务中心负责人须在申请人提交装修备案登记申请后1个工作日内审批完毕(不含有关政府部门的审批时间),客服前台在审批完毕后当日将审批结果通知申请人()

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第9题
(运营主任)营业网点应指定专人负责账务查询和调整工作,在收到不符款项查询(调整)书后()完成账务调整,并将查询(调整)书反馈单送达营运部

A、当日

B、三

C、一

D、二个工作日内

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第10题
招标组织程序包括以下()事项。

A、投标人资质审查

B、开标

C、评标

D、相关职能部门要在评标结束后3个工作日内,填写中选供应商确认单及评标报告提交采购管理部门讨论通过

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第11题
外包装为纸箱,单标收客首次反馈外包装变形,后回访收客反馈外包装无损,最终是归类为“外包装无损()

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