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关于开具红字增值税专用发票,以下说法正确的是()
[多选]

关于开具红字增值税专用发票,以下说法正确的是()

A、购买方认证不相符的增值税专用发票,由销售方填开《开具红字增值税专用发票信息表》

B、购买方认证相符的增值税专用发票,由购买方填开《开具红字增值税专用发票信息表》

C、购买方未认证的增值税专用发票,可以由销售方填开《开具红字增值税专用发票信息表》

D、购买方未认证的增值税专用发票,不需要填开《开具红字增值税专用发票信息表》

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第1题
购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由销售方在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息()

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第2题
纳税人开具电子专票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票。下列关于红字电子专票的表述,错误的是()

A、购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》

B、购买方未将电子专票用于申报抵扣的,由销售方在发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》

C、销售方凭税务机关系统校验通过的《开具红字增值税专用发票信息表》开具红字电子专票,在发票管理系统中以销项负数开具

D、购买方已将电子专票用于申报抵扣的,待取得销售方开具的红字电子专票后,增值税税额从当期进项税额中转出

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第3题
当月开具红字专用发票信息表已生成编号,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》)以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证()

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第4题
纳税人开具增值税电子专用发票后,需要开具红字电子专票的,购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由()在增值税发票管理系统中填开并上传《开值税专用发票信息表》

A、购买方

B、销售方

C、双方共同

D、任一方

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第5题
关于红字增值税专用发票开具申请事项,错误的是()

A、购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时填写相对应的蓝字专用发票信息

B、购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息

C、销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》

D、使用增值税发票管理新系统的纳税人,具备网络上传条件的,可以通过网络办理

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第6题
纳税人开具电子专票后,发生销货退回、开票有误等情形,需要开具红字电子专票的,若购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由销售方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》()

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第7题
注册税务师在审核纳税人发票填开情况时,对销售方为购买方开具的红字增值税专用发票,在销售方已作账务处理的情况下,以具有购买方所在地主管税务机关开具的()作为依据。

A、销售退回证明单

B、开具红字增值税专用发票通知单

C、开具红字增值税专用发票申请单

D、进货退出及索取折让证明单

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第8题
如下有关开具专用发票后发生销货退回、销售折让以及开票有误等状况需要开具红字专用发票的解决方法正确的有()

A、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报开具红字发票申请单

B、购买方所购货品不属于增值税扣税项目范畴,获得的增值税专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,购买方不作进项税额转出解决

C、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单

D、因开票有误等因素尚未将专用发票交付给购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月向主管税务机关填报申请单

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第9题
下列情形中,应由销售方填报《开具红字增值税专用发票申请单》向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票的是()

A、购买方取得的专用发票抵扣联、发票联均无法认证的

B、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围

C、购买方取得增值税专用发票后发生销货退回的

D、因开票有误购买方拒收专用发票的

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第10题
一般纳税人开具电子专票后,发生销货退回的情形,需要开具红字电子专票的,如购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),填开《信息表》时需填写相对应的蓝字电子专票信息()

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