题目内容 (请给出正确答案)
[单选]

下列各项中,不属于内部控制要素的是()

A、风险评估

B、内部监督

C、非财务报告信息系统

D、与财务报告相关的信息与沟通

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第1题
下列各项中,属于内部控制要素的有()

A、内部环境

B、风险评估

C、控制活动

D、绩效评价

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第2题
内部控制的下列各项要素中,与财务报表层次的重大错报风险直接相关的有()。

A、控制环境

B、风险评估过程

C、对控制的监督

D、控制活动

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第3题
下列各项中,不属于业务类内部审计具体准则的是:

A、后续审计

B、信息系统审计

C、对舞弊行为进行检查与报告

D、内部控制审计

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第4题
下列各项中,不属于内部审计的作用的是:

A、促进组织合法经营和运行

B、促进组织完善内部控制和风险管理

C、促进组织自我发展

D、为宏观政策的制定提供决策依据

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第5题
下列各项中,不属于社会审计实施阶段工作的是()。

A、签订审计业务约定书

B、重新确定重要性水平

C、对内部控制进行测试

D、对财务报表项目进行实质性测试

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第6题
下列各项中,不属于一般单位实施内部控制应遵循的原则是()

A、全面性原则

B、制衡性原则

C、成本效益原则

D、预算控制原则

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第7题
下列不属于商业银行内部控制保障体系构成要素的是()。

A、授权管理

B、信息系统控制

C、业务连续性管理

D、报告机制

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第8题
下列各项中,不属于审计委员会职责的是()。

A、批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述

B、核查对外报告规定的遵守情况

C、复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应

D、在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告

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第9题
下列各项中,属于在内部控制审计报告中增加强调事项段的情形的有()。

A、企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当

B、注册会计师知悉在基准日并不存在、但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对内部控制有重大影响

C、审计过程中注意到非财务报告内部控制缺陷

D、审计单位根据法律法规的相关豁免规定未将某些实体纳入内部控制的评价范围,注册会计师未将这些实体纳入内部控制审计的范围

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第10题
下列()不属于企业风险管理基本框架的八个要素之一。
A.内部环境
B.目标设定
C.信息与沟通
D.外部控制

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第11题
下列各项中,不属于费用要素的是()

A、已销产品的成本

B、财务人员职工薪酬

C、罚款支岀

D、费用化的利息支出

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