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[主观]

我国企业所得税的纳税人为在中华人民共和国境内的企业和其他取得收入的组织,包括内外资企业,但不包括个人独资企业和合伙企业。()

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第1题
下列属于纳税申报类鉴证业务的有()。

A、代理纳税申报

B、企业所得税汇算清缴纳税申报的鉴证

C、土地增值税清算的鉴证

D、企业所得税税前弥补亏损的鉴证

E、企业资产损失所得税税前扣除的鉴证

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第2题
某居民企业在A.B两国设有分支机构,2008年该企业境内应纳税所得额1000万元,在A国和B国各取得应纳税所得额400万元和600万元,分别按各国税法规定缴纳了所得税,A国所得税税率28%,B国所得税税率20%。2008年该企业在中国境内共应缴纳所得税()万元。(以上货币均为人民币)
A.260
B.280
C.300
D.320
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第3题
在计算企业所得税应纳税所得额时,下列支出可以扣除的是()。

A、未经核准的准备金支出

B、企业所得税税款

C、广告性质的赞助支出

D、企业之间支付的管理费

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第4题
下列关于合伙企业的说法不正确的是()。

A、合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人

B、合伙企业合伙人是自然人的,缴纳个人所得税

C、合伙人是法人和其他组织的,缴纳企业所得税

D、合伙企业生产经营所得和其他所得采取“先税后分”的原则

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第5题
根据企业所得税法的规定,下列对企业所得税征收管理的说法,正确的有()。

a. 按季预缴所得税的,应当自季度终了之日起15 13内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款

b. 非居民企业在中国境内设立两个或者两个以上机构、场所的,经税务机关审核批准,可以选择由其主要机构、场所汇总缴纳企业所得税

c. 居民企业在中国境内设立不具有法人资格的营业机构的,可以不缴纳企业所得税

d. 企业清算时,应当以清算期问作为一个纳税年度

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第6题
下列各项关于企业递延所得税负债会计处理的表述中,正确的有()。

A、商誉初始确认时形成的应纳税暂时性差异应确认相应的递延所得税负债

B、与损益相关的应纳税暂时性差异所确认的递延所得税负债应计入所得税费用

C、应纳税暂时性差异转回期间超过一年的,相应的递延所得税负债应以现值进

D、递延所得税负债应以相关应纳税暂时性差异转回期间适用的企业所得税税率

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第7题
根据企业所得税法的规定,下列关于所得税的纳税申报正确的有()。

A、企业依法清算时,应当以清算期间作为一个纳税年度

B、企业应当自月份终了之日起10日内,向税务机关预缴税款

C、居民企业一般以企业登记注册地为纳税地点

D、企业应当自年度终了之日起5个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款

E、企业在纳税年度内亏损也要按规定报送有关资料

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第8题
企业的不征税收入用于支出所形成的费用,可以在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。()

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第9题
根据企业所得税法的规定,下列说法不正确的有()。

A、居民企业在中国境内设立不具有法人资格的营业机构的,应当汇总计算并缴纳企业所得税

B、对非居民企业在中国境内取得劳务所得应缴纳的所得税,税务机关可以指定劳务费的支付人为扣缴义务人

C、企业不提供与其关联方之间业务往来资料,或者提供虚假、不完整资料,未能真实反映其关联业务往来情况的,税务机关有权依法核定其应纳税所得额

D、对在中国境内未设立机构、场所的非居民企业应缴纳的所得税,由纳税人自行申报缴纳

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第10题
根据企业所得税法的规定,下列对说法不正确的有()。

A、企业自年度终了之日起5个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款

B、企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起30日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴

C、按月或按季预缴的,应当自月份或者季度终了之日起7日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款

D、非居民企业在中国境内未设立机构、场所的以扣缴义务人所在地为纳税地点

E、依照企业所得税法缴纳的企业所得税,以人民币以外的货币计算的,应当折合成人民币计算并缴纳税款

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第11题
下列关于企业所得税征收管理的说法,正确的有()。

A、企业按月/季预缴,自月份或季度终了之日起15日内预缴税款

B、企业在年度中间终止生产经营活动的,汇算清缴期为自实际经营终止5个月内

C、居民企业登记注册地在境外的,以实际管理机构所在地为汇算纳税地点

D、企业在报送企业所得税纳税申报表时,应当附送财务会计报告和其他有关资料

E、非居民企业在中国境内未设立机构场所的,以扣缴义务人所在地为纳税地点

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