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对外出具验资业务询证函,被审计单位必须在我行开立符合账户管理规定的验资账户或增资账户()
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对外出具验资业务询证函,被审计单位必须在我行开立符合账户管理规定的验资账户或增资账户()

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第1题
办理账户业务时需由客户填写的资料,如申请书、印鉴卡、法定代表授权书等,必须按规定提交齐全后才能办理业务。开立验资账户的,在补齐相关证照资料之前不得对外出具询证函()

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第2题
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最差的是()

A、被审计单位提供的领料单

B、律师询证函回函

C、银行对账单

D、应收账款函证回函

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第3题
F注册会计师计划测试C公司2017年末长期投资余额的存在性,以下审计程序中,可能实现该审计目标的有()

A、向受托代管C公司长期证券的托管机构寄发询证函

B、查阅C公司董事会与长期投资业务有关的会议记录

C、检查长期股权投资中股票投资的2017年末市价变动情况

D、向被投资审计单位寄发询证函

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第4题
如果采用纸质银行询证函进行函证,银行询证函应当由被审计单位加盖骑缝章,可不使用被审计单位预留银行签章处加盖的签章用作骑缝章()

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第5题
下列关于发函的控制的说法中,正确的有()。

A、通过邮寄方式发出询证函的,可以使用被审计单位本身的邮寄设施

B、通过邮寄方式发出询证函的,应该是独立寄发询证函

C、通过跟函的方式发出询证函的,注册会计师需要在整个过程中保持对询证函的控制

D、通过跟函的方式发出询证函的,注册会计师需要对被审计单位和被询证者之间串通舞弊的风险保持警觉

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第6题
银行《询证函》原则上不得由被审计单位即银行客户直接在银行办理,严禁由银行员工代办()

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第7题
下列各项中,属于应收账款函证回函认可的金额与函证金额的差异产生的原因有:

A、询证函发出时债务人已经付款而被审计单位尚未收到货款

B、一方记账错误

C、债务人将货物退回,而被审计单位尚未收到

D、存在弄虚作假或舞弊行为

E、询证函丢失

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第8题
在确定函证的内容、范围、时间和方式时应该考虑的因素有()。

A、被审计单位的经营环境

B、被审计单位管理层的要求

C、函证账户或交易的性质

D、被询证者处理询证函的习惯做法

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第9题
如果注册会计师收到的询证函回函与被审计单位的财务报表不符,则下列说法中,正确的有()。

A、不符事项表明财务报表存在错报

B、不符事项可能显示被审计单位与财务报告相关的内部控制存在缺陷

C、不符事项可以为注册会计师判断类似的被询证者回函的质量提供依据

D、不符事项可能是由于函证程序的计量或书写错误造成的

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第10题
下列各项关于应收账款消极式函证的提法中,恰当的是()。

A、债务人很可能认为询证函是要求付款的提示

B、审计人员可以确定债务人是否收到询证函

C、在审计实务中,对同一个被审计单位的不同应收账款来说,审计人员不可以既使用消极式函证又使用积极式函证

D、审计人员未收到回函,得出应收账款真实存在的结论可能并不正确

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第11题
为确定是否存在管理层以前未识别或未向注册会计师披露的关联方关系或关联方交易,注册会计师获取了被审计单位如下文件和记录,其中应当检查的不包括()。

A、银行询证函回函

B、股东登记名册

C、股东会和治理层会议纪要

D、律师询证函回函

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