题目内容 (请给出正确答案)
[多选]

一个良好的现金内部控制应做到()。

A、钱账分管

B、收入及时入账并当日送存银行

C、现金支出严格审批

D、加强对现金收支的内部审计

查看答案
更多“一个良好的现金内部控制应做到()。…”相关的问题
第1题
柜员临时离柜应及时签退系统,做到以下哪项规定,凭证、现金入柜保管。()
A.人离章收
B.交接清楚
C.四双制度
D.钱账分管

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案
第2题
在会计业务处理中,必须完全做到账账、账款、账据、账实、账表、内外账相符。()

点击查看答案
第3题
防止乳腺炎的发生,应做到()。

A、良好的哺乳习惯

B、哺乳前清洁双手

C、按需哺乳

D、以上都正确

点击查看答案
第4题
下列关于内部控制测试的说法中,错误的有:

A、监盘是内部控制测试的常用方法之一

B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

C、内部控制测试在审计实施阶段进行

D、内部控制测试在实质性测试之后进行

E、并非任何审计项目都要进行内部控制测试

点击查看答案
第5题
为详细反映村级资金收支、结存情况,进行序时核算,村级应设()和银行存款日记账。

A、 明细账目

B、 日志

C、 现金日记账

D、 现金月账

点击查看答案
第6题
负责对网点尾箱、现金及贵金属、重要单证、业务印章等现金出纳工作进行监督、管理,按规定对重要单证、现金等实物的账实情况、业务印章的使用保管情况等进行定期盘点,账实核对属于营业主管的()职责。

A、日常营运管理

B、现场风险管理

C、内控合规管理

点击查看答案
第7题
根据《私募投资基金管理人内部控制指引》私募基金管理人应具备至少2名()。

A、负责合规风控的高级管理人员

B、负责内部控制的高级管理人员

C、负责信息披露的高级管理人员

D、高级管理人员

点击查看答案
第8题
古风公司根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料进行内部控制的评价,下列有关内部控制评价报告中的披露错误的有()。

A、古风公司披露内部控制评价所涵盖的被评价单位

B、描述适用于企业内部控制缺陷认定标准,并声明与以前年度保持一致

C、内部控制评价的程序和方法

D、对于存在重大缺陷的情形,可以做出有效性结论,但需要披露原因

点击查看答案
第9题
下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中不正确的是()。

A、确定被审计单位所有业务流程和所有交易类别

B、了解业务流程层面应执行穿行测试

C、如果认为被审计单位的内部控制无效,注册会计师不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序

D、在业务流程层面了解内部控制得出的评价结论只是初步结沦

点击查看答案
第10题
下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有()。

A、内部亩计人员监督存货盘点

B、存货盘点只由仓库保管员实施

C、定期对陈旧过时的存货进行处理

D、存货盘点的范围包括寄销外地的存货

E、存货盘点结果显示存在较多账实不符情况

点击查看答案
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
搜题
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
搜索
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案