题目内容 (请给出正确答案)
[多选]

内部审计负责人应当采取的保障内部审计的客观性的措施有:

A、提高内部审计人员的职业道德水准

B、选派适当的内部审计人员参加审计项目

C、与被审计单位存在长期合作关系

D、建立适当、有效的激励机制

E、制定并实施系统、有效的内部审计质量控制制度

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第1题
下列属于内部审计准备阶段应做的工作有()。

A、制定年度审计计划

B、测试内部控制

C、确定重要性与审计风险

D、编制审计方案

E、发出审计通知书

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第2题
下列属于内部审计实施阶段的工作有()。

A、确定重要性与审计风险

B、测试内部控制

C、获取审计证据

D、编制审计工作底稿

E、编制审计方案

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第3题
下列因素导致的审计风险是被审计单位内部造成的不可控风险的是:

A、审计机构对审计工作的管理

B、被审计单位内部控制健全程度

C、审计方法的选用

D、国家经济形势的变化

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第4题
按照审计计划的作用不同,审计计划可以分为:

A、审计项目计划

B、国家审计计划

C、内部审计计划

D、审计方案

E、社会审计计划

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第5题
审查中可采取编制银行存款余额调节表或复核被审计单位自行编制的余额调节表的方法。选用哪一种方法,取决于()。

A、被审计单位会计人员的素质

B、被审计单位内部控制的健全程度

C、审计人员的业务能力

D、审计人员是否遵守审计准则

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第6题
下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制审计的有:

A、组织控制审计

B、安全控制审计

C、处理控制审计

D、软硬件控制审计

E、输入控制审计

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第7题
下列关于审计档案的说法中,正确的有:

A、审计档案应按审计项目立卷,不得几个审计项目合并立为一个卷

B、一个审计项目只能立一个卷

C、审计档案的借阅仅限于审计机关内部借阅

D、审计档案的借阅仅限于审计机关内部,如有特殊情况的,须经档案管理部门主管领导批准

E、审计档案的规档时间不得迟于该审计项目结束后的次年4月底

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第8题
审计实施方案中的审计工作要求,包括()。

A、项目进度安排

B、 审计组内部重要事项管理

C、 针对审计事项确定的审计应对措施

D、 审计人员职责分工

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第9题
对于审计程序来说,下列选项中,不是必不可少的阶段是()。

A、发出审计通知书,提出书面承诺要求

B、对财务报表项目进行实质性测试

C、对内部控制实施内部控制测试

D、编制审计方案

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第10题
在了解被审计单位及其环境时,注册会计师可能实施的风险评估程序有()。

A、询问被审计单位管理层和内部其他人员

B、实地查看被审计单位生产经营场所和设备

C、检查文件、记录和内部控制手册

D、重新执行内部控制

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