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[判断]

内部控制是针对业务/管理流程设计和实施的一系列政策、制度、程序和措施。内部控制的对象主要是可控风险,如流程执行过程中的偏差、质量问题、财务报告的不准确及合规问题,主要实现了程序性的风险控制。同时,需要将非日常的风险应对落实在内控中。()

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第1题
内部控制是商业银行()参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、全体员工

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第2题
A、评估一项无效控制的运行没有什么意义,因此需要首先考虑控制的设计。设计不当的控制可能表明存在值得关注的内部控制缺陷
B、由于信息技术处理流程的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动化控制是否得到执行,也可以实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制的评估和测试
C、在了解内部控制时需要实施函证程序
D、除非存在某些可以使控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解并不足以测试控制运行的有效性

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第3题
下列涉及内部审计的风险管理功能中,论述不正确的是()。

A.评估管理层风险评估过程

B.协助改善风险管理和内部控制体系

C.监控和评价风险管理流程

D.在组织内部推广适当的道德观和价值观

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第4题
A注册会计师是甲公司2017年度财务报表审计业务的项目合伙人,正在针对财务报表的重大错报风险设计和实施实质性程序,相关情况如下:
(1)由于甲公司管理层面临实现盈利指标的压力而可能提前确认收入,A注册会计师实施了实质性分析程序以获取营业收入项目充分、适当的审计证据。
(2)A注册会计师认为实施控制测试最好是在期中,而实施实质性程序均应该在期末。
(3)A注册会计师评估的存货计价认定相关控制的有效性较高,在设计进一步审计程序时,决定相应缩小控制测试的范围。
要求:逐项指出A注册会计师针对评估的重大错报风险设计和实施的实质性程序是否恰当,如不恰当,简要说明理由。

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第5题
A注册会计师是甲公司2017年度财务报表审计业务的项目合伙人,正在针对财务报表的重大错报风险设计和实施审计程序,相关情况摘录如下:
(1)针对识别出的与财务报表整体广泛相关的特别风险,A注册会计师拟通过扩大控制测试和实质性程序的范围予以应对。
(2)实施应收账款函证程序时,A注册会计师为提高函证程序的不可预见性,拟以资产负债表日为函证截止日实施函证。
(3)A注册会计师针对截止7月31日的应付账款相关内部控制实施了控制测试,获取了该控制有效运行的审计证据,拟不再关注。
(4)针对识别出的销售收入的舞弊风险,A注册会计师拟仅实施实质性分析程序予以恰当应对。
(5)针对识别出的有关应付账款低估的重大错报风险,A注册会计师拟选择包含在财务报表金额中的项目,以获取充分、适当的审计证据。
要求:针对事项(1)至(5),简要说明A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。

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第6题
“一个事件或环境带来不利后果的可能性”,阐明了风险管理和内部控制的关系是()。

A、内部控制包含风险管理

B、风险管理包括内部控制

C、内部控制与风险管理是一对既互相联系又互相差别的概念

D、内部控制与风险管理没有关系

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第7题
下列不属于商业银行内部控制保障体系构成要素的是()。

A、授权管理

B、信息系统控制

C、业务连续性管理

D、报告机制

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第8题

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第9题
根据审计风险模型,在控制检查风险时,注册会计师采取的有效措施是()。

A、通过实施审计程序降低重大错报风险,从而控制检查风险

B、合理设计和有效实施进一步审计程序

C、调高重要性水平

D、重新执行内部控制降低控制风险,从而控制检查风险

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第10题
下列不属于实施工程项目的综合管理要把握的是()。

A、构成工程项目管理的三大绩效目标为进度、质量、成本。

B、针对整个目标实施控制

C、追求目标系统的整体效果

D、工程项目综合管理多目标的统一

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第11题
下列关于基金公司内部控制制度的组成内容说法错误的是()。

A、业务操作手册是在基金管理人确定相关业务前,对业务的性质、种类以及相关的管理规定和操作流程及要求进行明确的说明

B、内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容

C、基本管理制度应当至少包括风险控制、投资管理、基金会计、信息披露、监察稽核、信息技术管理、公司财务、资料档案管理、业绩评估考核和紧急应变等

D、部门规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明

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