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[单选]

下列不属于按控制的目的对内部控制进行分类的是:

A、经营决策控制

B、财产物资控制

C、会计信息控制

D、预防式控制

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第1题
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()。

A、被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

B、内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

C、内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价

D、内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关

E、审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段

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第2题
下列关于内部控制测试的说法中,错误的有:

A、监盘是内部控制测试的常用方法之一

B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

C、内部控制测试在审计实施阶段进行

D、内部控制测试在实质性测试之后进行

E、并非任何审计项目都要进行内部控制测试

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第3题
下列各项中,不属于社会审计实施阶段工作的是()。

A、签订审计业务约定书

B、重新确定重要性水平

C、对内部控制进行测试

D、对财务报表项目进行实质性测试

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第4题
下列属于社会审计实施阶段的主要工作的有()。

A、编制审计方案

B、对内部控制进行测试

C、对内部控制进行初步调查

D、复核审计工作底稿

E、重新确定重要性水平

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第5题
根据控制的分类,控制可分为()。

A、前馈控制

B、内部控制

C、过程控制

D、外部控制

E、反馈控制

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第6题
对于审计程序来说,下列选项中,不是必不可少的阶段是()。

A、发出审计通知书,提出书面承诺要求

B、对财务报表项目进行实质性测试

C、对内部控制实施内部控制测试

D、编制审计方案

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第7题
社会审计实施阶段的主要工作有:

A、编制审计方案

B、对内部控制进行测试

C、对内部控制进行初步调查

D、复核审计工作底稿

E、重新确定重要性水平

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第8题
古风公司根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料进行内部控制的评价,下列有关内部控制评价报告中的披露错误的有()。

A、古风公司披露内部控制评价所涵盖的被评价单位

B、描述适用于企业内部控制缺陷认定标准,并声明与以前年度保持一致

C、内部控制评价的程序和方法

D、对于存在重大缺陷的情形,可以做出有效性结论,但需要披露原因

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第9题
下列不属于商业银行内部控制保障体系构成要素的是()。

A、授权管理

B、信息系统控制

C、业务连续性管理

D、报告机制

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第10题
审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。

A、控制环境和控制活动

B、 风险评估

C、 控制活动

D、 信息与沟通

E、 对控制的监督

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第11题
影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点的是:

A、对被审计单位内部控制情况的调查

B、与被审计单位的合作情况

C、被审计单位内部控制初步评价结果

D、对被审计单位内部控制的了解程度

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