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[主观]

下列有关审计委员会的监察角色说法不正确的是()。

A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成

B.审计委员会批准对内部审计主管的任命和解聘

C.审计委员会应承担就任命、重新任命或解聘外聘审计师的责任

D.审计委员会应制定一项政策,明确外聘审计师不得提供的服务类型

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第1题
下列选项中,不属于审计委员会职责的是()。

A、确保充分且有效的内部控制

B、复核及评估年度内部审计工作计划

C、评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性

D、监察和评价内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性

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第2题
下列关于审计管理委员说法正确的有()。

A、在董事会下设立审计委员会

B、确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作

C、审议批准监事会或者监事的报告

D、审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况

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第3题
下列关于审计证据的说法中不正确的是()。

A、审计证据的数量越多越好

B、审计人员应考虑取证的经济性

C、对于重要审计事项,不应以审计成本的高低为由减少必要的审计程序

D、审计证据的充分性和适当性缺一不可

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第4题
下列关于注册会计师审计在公司治理中作用的说法中,不正确的是()。

A、审计报告可以证明财务报表是否真实地反映了公司的财务状况
B、审计报告中应当陈述其对公司编制撰写财务报表方法的看法
C、从代理理论分析,年度财务报表的注册会计师审计制度是公司治理的基石
D、审计委员会或与之相当的机构的职责在于监督内部审计工作,并负责公司与外部审计人员的总体关系,但不包括外部审计人员向公司提供的非审计事务

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第5题
下列哪项是审计方案中的恰当步骤。

A、声明这项审计。

B、观察有关的程序。

C、定义审计目标。

D、对审计报告进行规划。

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第6题
1947年美国审计程序委员会颁布的第一部审计准则是()。

A、《统一会计》

B、《国际审计准则》

C、《美国公认审计准则》

D、《审计准则试行方案——公认的重要性和范围》

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第7题
下列各项中,属于内部审计机构权限的有:()。

A、参与研究制定有关的规章制度

B、 召开与审计事项有关的会议

C、 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查取证

D、 提出改进经济管理、提高经济效益的建议

E、追究造成损失浪费的单位和人员的责任

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第8题
下列有关审计准则的表述中,正确的有:()。

A、审计准则是审计人员判断审计事项是非、优劣的准绳

B、 审计准则是审计人员在实施审计过程中必须遵守的行为规范

C、 审计准则是作出审计决定的依据

D、 审计准则是评价审计质量的依据

E、 审计准则是确定和解脱审计责任的依据

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第9题
下列关于绩效审计与财政财务审计差异和特点的说法中,正确的有:

A、财政财务审计的审计目标确定,而绩效审计的审计目标不确定

B、财政财务审计是对历史的财务信息进行的审查和评价,而效绩效审计多数情况下是对未来提出改进建议

C、财政财务审计所依据和绩效审计的评价标准是一样的,都是法律、法规、有关准则和制度,

D、财政财务审计所运用的方法相对比较稳定,而绩效审计所采用的方法无法固定

E、财政财务审计是对相关资料的真实性和合法性进行的审计,而绩效审计是对资源管理和使用的有效性发表审计意见

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第10题
下列关于审计管理的说法中,错误的有:

A、审计管理基础工作包括审计方法管理、审计手段管理、审计信息管理等,不包括对审计人员的管理

B、审计管理要服从审计目标

C、审计管理仅限于审计实施阶段

D、审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率

E、审计风险管理是审计的重要内容之一

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