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票据和印章的保管制度是货币资金内部控制中的重要内容之一。()
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是
否
A、会计系统控制
B、不相容职务分离
C、授权审批控制
D、财产保护控制
A、督察长和秘书处
B、独立董事和独立的检查稽核部门
C、监事会和办公室
D、督察长和独立的监察稽核部门
A、印,押,证三分管,不相容岗位分离原则
B、由支行(局)长保管实物印章
C、印章存放在保险柜柜或业务印机保管期间,应实行密码,铜匙双人分管,垂直交接
D、谁保管谁负责谁使用谁负责的原则
E、专人保管原则
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A、制度基础审计是指从检查被审计单位内部控制入手
B、制度基础审计只强调审查内部控制系统所产生的结果
C、运用制度基础审计模型需要大量采用抽查方法
D、制度基础审计较账目基础审计的工作效率改进不明显