题目内容 (请给出正确答案)
[单选]

审计人员应当确定,决算日前后发生的购置和付款业务是否恰当的记录在所属的会计期间,这一审计目标对应的是()。

A、发生

B、完整性

C、分类

D、截止

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第1题
遇有下列()情形之一的,审计组应当及时调整审计实施方案。A. 审计组人员及其分工发生变化的B.
遇有下列()情形之一的,审计组应当及时调整审计实施方案。
A. 审计组人员及其分工发生变化的
B. 审计组人员及其分工发生重大变化的
C. 审计目标发生变化的
D. 审计目标发生重大变化的
E. 被审计单位及其相关情况发生变化的
F. 被审计单位及其相关情况发生重大变化的
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第2题
审计人员查找未列报或未入账的应付款项的审计程序通常包括:
A、追踪决算日后若干天的购货发票,关注购货发票的日期,审查相应的收货记录,查明其入账时间是否正确,有无推后截止期的情况
B、审核决算日后数周内应付款项账单及原始凭证,查明是否属于本期应计负债
C、函证应付账款
D、重新计算应付账款总账和明细账金额,核实金额的恰当性
E、结合材料、物资和劳务费用业务进行审查,确定有无未入账负债
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第3题
审计人员实施审计时,应当持续关注已作出的重要性判断和对存在重要问题可能性的评估是否恰当,及时作出修正,并调整审计应对措施。审计应对措施包括()。

A、评估对信息系统的依赖程度,确定是否及如何检查相关信息系统的有效性、安全性

B、 评估对内控制度的依赖程度,确定是否及任何测试相关内控制度的有效性

C、 确定主要审计步骤和方法

D、 确定执行的审计人员和审计时间

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第4题
为审查被审计单位是否存在未入账的应付账款,审计人员可采取的审计程序是:

A、抽查请购单是否经过适当审批

B、从决算日之前填制的验收单追踪至应付账款账户

C、检查贷项通知单的记录是否完整

D、抽查应付账款明细账并追查至相关的原始凭证

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第5题
注册会计师应当根据风险评价结果,确定实施进一步审计程序的()

A、性质

B、时间

C、人员

D、范围

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第6题
为查找决算曰前未入账的应付账款,审计人员应审查的决算曰后若干天的原始凭证有()。

A、货币资金支出凭证

B、采购订单

C、采购合同

D、购货发票

E、验收单

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第7题
银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,应当执行的最有效的审计程序是()。

A、审查该账户的银行存款余额调节表

B、重新测试相关的内部控制

C、审查银行存款日记账中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况

D、审查银行对账单中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况

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第8题
下列各项中,审计人员可以判断应收账款存在较高风险的有()

A、应收账款在决算日后收回

B、决算曰后应收账款有大额调整

C、部分应收账款原始单据有篡改痕迹

D、应收账款明细频繁发生红字冲销

E、部分客户对账单寄送后未收到回复

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第9题
审计机关应当对确定的审计项目配置必要的()等审计资源。

A、审计人力资源

B、 审计时间

C、 审计技术装备

D、 审计经费

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第10题
审计人员执行审计业务,应当具备下列()资格条件。

A、符合法定的职责和权限

B、 建立适当的审计质量控制制度

C、 有职业胜任能力的审计人员

D、 保持应有的审计独立性

E、 必需的经费和其他工作条件

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第11题
在成立审计组时,应注意考虑的内容有()。

A、确定所需的审计人员数量及知识结构

B、保持审计人员的连续性

C、回避制度

D、编制年度审计项目计划

E、编制审计工作方案

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