题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
审计人员应当确定,决算日前后发生的购置和付款业务是否恰当的记录在所属的会计期间,这一审计目标对应的是()。
A、发生
B、完整性
C、分类
D、截止
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A、发生
B、完整性
C、分类
D、截止
A、评估对信息系统的依赖程度,确定是否及如何检查相关信息系统的有效性、安全性
B、 评估对内控制度的依赖程度,确定是否及任何测试相关内控制度的有效性
C、 确定主要审计步骤和方法
D、 确定执行的审计人员和审计时间
A、抽查请购单是否经过适当审批
B、从决算日之前填制的验收单追踪至应付账款账户
C、检查贷项通知单的记录是否完整
D、抽查应付账款明细账并追查至相关的原始凭证
A、审查该账户的银行存款余额调节表
B、重新测试相关的内部控制
C、审查银行存款日记账中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况
D、审查银行对账单中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况
A、应收账款在决算日后收回
B、决算曰后应收账款有大额调整
C、部分应收账款原始单据有篡改痕迹
D、应收账款明细频繁发生红字冲销
E、部分客户对账单寄送后未收到回复
A、符合法定的职责和权限
B、 建立适当的审计质量控制制度
C、 有职业胜任能力的审计人员
D、 保持应有的审计独立性
E、 必需的经费和其他工作条件