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[主观]

在进行年度财务报表审计时,为了证实被审计单位在临近12月31日签发的支票未予入账,审计师实施的最有效审计程序是()。

A.审查12月31日的银行存款余额调节表

B.函证12月31日的银行存款余额

C.审查12月31日的银行对账单

D.审查12月的支票存根存款日记账

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第1题
XYZ会计师事务所在对ABC股份有限公司2012年度财务报表进行审计时,决定把存货作为重要财务报表项目。在考虑如何对存货进行审计时,有下列说法,不正确的是()。

A、对存货进行监盘是证实存货是否存在的重要程序

B、对存货实施监盘是注册会计师对存货进行审计时最重要的程序

C、按照存货正确截止的要求,对于截止至12月31日已收到购货发票并登记入账但未到库的在途物资,注册会计师不应纳入盘点范围

D、对存货进行计价审计,可以采用分层抽样法

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第2题
在执行R公司2008年度财务报表的审计业务时如R公司上期财务报表已经其他会计师事务所审计,则在对审计期初余额实施必要的审计时,注册会计师可与前任联系以获取必要的证据但进行这样的联系必须征得被审计单位的同意。()

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第3题
对存货进行审计时,往往要区分低值易耗品与固定资产,这是为了证实被审计管理当局关于()的认定是否公允。

A、估价与分摊

B、权利与义务

C、表达与披露

D、存在或发生

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第4题
注册会计师执行年度财务报表审计时,下列各项中最有可能帮助其对重要性水平作出初步判断的是()。A
注册会计师执行年度财务报表审计时,下列各项中最有可能帮助其对重要性水平作出初步判断的是()。
A.与管理层的沟通函
B.被审计单位的中期财务报表
C.内部控制调查问卷
D.计划实施实质性程序时确定的预期样本量

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第5题
在对被审计单位计提的固定资产减值准备进行审计时,下列各项中,注册会计师应当确定为审计目标的有()。

A、固定资产减值准备的计提是否充分、完整

B、固定资产减值准备的计提方法是否恰当

C、固定资产减值准备是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当的列报

D、固定资产减值准备期末余额是否正确

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第6题
(2013年)如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会计师在执行本年度审计时,下列做法中,正确的是()。

A、在制定审计计划时予以考虑,不再与管理层沟通

B、以书面形式再次向治理层通报

C、在审计报告中增加强调事项段予以说明

D、在审计报告中增加其他事项段予以说明

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第7题
在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。

A、了解企业层面控制

B、对重大业务流程实施穿行测试

C、确定细节测试的样本量

D、确定重要性水平

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第8题
在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。

A、确定重要性水平

B、了解企业层面控制

C、对重大业务流程实施穿行测试

D、确定细节测试的样本量

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第9题
注册会计师对被审计单位持续经营假设审计时,下列做法正确的有()。

A、当存在事项或情况可能导致影响被审计单位持续经营假设时,注册会计师应当考虑对持续经营假设进行风险评估程序

B、注册会计师未在审计报告中提及持续经营的不确定性,不能被视为对被审计单位持续经营能力的保证

C、如果被审计单位将不能持续经营,选用了其他编制基础编制财务报表,注册会计师应当出具无法表示意见的审计报告

D、如果管理层评估持续经营能力涵盖的期间短于自财务报表日起的十二个月,注册会计师应当提请管理层将其至少延长至财务报表日起的十二个月

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第10题
注册会计师对财务报表进行审计时,一般无须专门对期初余额发表审计意见.在以下对其含义进行的各种表述中,不正确的是().

A、如期初余额存在影响本期报表的重大错报,则应在审计意见中反映

B、无论期初余额是否存在影响本期报表的重大错报,都应在审计意见中反映.

C、如期初余翻不存在影响本期财务报表的重大错报则无须在审计意见中反映

D、即使期初余额存在重大错报,也可能不在审计意见中反映

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第11题
在审计过程中,注册会计师为了对财务报表形成审计意见而实施的审计程序,可能会识别出或疑心被审计单位存在违反法律法规行为,这些审汁程序可能包括()。

A、阅读董事会会议纪要

B、向治理层询问诉讼、索赔及评估状况

C、对某类交易、账户余额和披露实施细节测试

D、向被审计单位的律师询问

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