题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
下列做法符合内部控制要求的是()
A、会计部门独立于业务部门
B、会计人员同时负责材料保管
C、审批付款的人同时签发支票
D、出纳同时负责债权债务账目的登记
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A、会计部门独立于业务部门
B、会计人员同时负责材料保管
C、审批付款的人同时签发支票
D、出纳同时负责债权债务账目的登记
A、确保充分且有效的内部控制
B、复核及评估年度内部审计工作计划
C、评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性
D、监察和评价内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性
A、监盘是内部控制测试的常用方法之一
B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
C、内部控制测试在审计实施阶段进行
D、内部控制测试在实质性测试之后进行
E、并非任何审计项目都要进行内部控制测试
A、控制环境
B、监控
C、控制活动
D、风险评估
A、古风公司披露内部控制评价所涵盖的被评价单位
B、描述适用于企业内部控制缺陷认定标准,并声明与以前年度保持一致
C、内部控制评价的程序和方法
D、对于存在重大缺陷的情形,可以做出有效性结论,但需要披露原因