题目内容 (请给出正确答案)
[单选]

下列做法符合内部控制要求的是()

A、会计部门独立于业务部门

B、会计人员同时负责材料保管

C、审批付款的人同时签发支票

D、出纳同时负责债权债务账目的登记

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第1题
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:

A、存储部门与材料使用部门

B、生产计划制订与审批

C、保管与会计记录

D、成本计算与复核

E、保管与盘点检查

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第2题
下列选项中,不属于审计委员会职责的是()。

A、确保充分且有效的内部控制

B、复核及评估年度内部审计工作计划

C、评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性

D、监察和评价内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性

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第3题
对于审计程序来说,下列选项中,不是必不可少的阶段是()。

A、发出审计通知书,提出书面承诺要求

B、对财务报表项目进行实质性测试

C、对内部控制实施内部控制测试

D、编制审计方案

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第4题
以下内部控制中,不属于企业业务循环环节的职责分离要求的是:

A、采购与验收相独立

B、保管与会计记录相独立

C、成本计算与复核相独立

D、生产计划的制定与审批相独立

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第5题
下列关于内部控制测试的说法中,错误的有:

A、监盘是内部控制测试的常用方法之一

B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

C、内部控制测试在审计实施阶段进行

D、内部控制测试在实质性测试之后进行

E、并非任何审计项目都要进行内部控制测试

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第6题
建立账套是指在会计软件中为企业建立一套符合核算要求的账簿体系,在同一会计软件中只可以建立一个账套。()

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第7题
国库会计岗位风险管理责任制的“互控”是指,在国库会计业务管理与处理过程中,国库主任、国库部门负责人、国库会计主管相互监督、相互制约,实行相互控制,共同防范资金风险。()

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第8题
第三支柱的信息披露不要求必须经过(),但会计准则制定部门、证券监管部门或其他权利机构另有要求的除外。
A、外部审计
B、内部控制评估
C、风险暴露和评估
D、监督检查

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第9题
向日葵公司是一家高科技公司,其管理层非常注重优秀人才的吸引、发展和留任,以保证企业的发展战略能够达成。则向日葵公司符合()内部控制要素。

A、控制环境

B、监控

C、控制活动

D、风险评估

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第10题
不适合与管理层沟通的事项包括()。

A、会计估计

B、期后事项

C、管理层的胜任能力和诚信

D、内部控制的重大缺陷

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第11题
古风公司根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料进行内部控制的评价,下列有关内部控制评价报告中的披露错误的有()。

A、古风公司披露内部控制评价所涵盖的被评价单位

B、描述适用于企业内部控制缺陷认定标准,并声明与以前年度保持一致

C、内部控制评价的程序和方法

D、对于存在重大缺陷的情形,可以做出有效性结论,但需要披露原因

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